单位工会财务自检汇报
在学习、工作生活中,汇报十分的重要,汇报具有语言陈述性的特点。你所见过的汇报是什么样的呢?以下是小编整理的单位工会财务自检汇报,希望能够帮助到大家。
根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求,潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,研究对策,完善制度,促进增收,夯实基础,服务全局为目标,在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,统一行动,有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作,现将自检自检情况汇报如下:
一、加强领导、精心布置
为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展,市总工会于二零xx年四月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组,组长由市总工会主席闵勇胜同志担任,副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任,成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔二零xx〕一二号),文件对此次工会财务大检查的目的,范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和具体说明,强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的.主要工作列入重要议事日程,作好“一把手”工程,由主席亲自抓,负总责,责任到人。
考虑到此次大检查时间紧,任务重,涉及面广,部分乡镇地处边远山区,交通、信息不便等不利因素,市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自检表》的'表间关系进行内部人员培训,要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题,及时催收、核对、汇总,并对五家基层工会进行抽查。通过各方积极努力,按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。
二、基本情况
潞西市总工会共有基层工会二二五个,本次大检查下发自检表二二五份,其中行政单位六七份,事业单位六一份,企业九七份,收回自检表一六七份,其中,行政事业单位六七份,事业单位五九份,企业四一份。通过认真核实、汇总,全市基层工会二零xx—二零xx两年基本情况分别是:二零xx年全市年末职工人数一一一七三人,年人均工资一五六九九元,全年工资总额一七五四零.四九万元,全年应计提二%工会经费三五零.八零万元,实际计拨七八.一八万元,收缴率二二%;全年应上解四零%工会经费一三零.四二万元(含一零%、五%部分),实际上缴四五.二四万元,上缴率三四%;全年财政供养人数六九三八人,年人均工资一八四二四元,年工资总额一二七八二.五七万元,财政应计拨二%工会经费二五五.六五万元,实际划拨四零万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征二%工会经费四.零二万元;年度上解州总工会经费一六.一零万元;二零xx年全市年末在职人数一一七一零人,年平均工资一七九九六元,年工资总额二一零七三.三二万元,全年应计提二%工会经费四二一.四七万元,实际计拨二%工会经费九三.八五万元,收缴率二二%,全年应上解四零%工会经费一五八.八四万元(含一零%、五%部分),实际上解四七.三二万元,上缴率二九%,年末财政供养人数七零二五人,年人均工资二二零六一元,年工资总额一五四九七.八五万元,财政应计拨二%工会经费三零九.九六万元,实际划拨四五万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收二%工会经费四四.二五万元。年度上解州总工会经费一八.四八万元。
依法督促企业每月按全部职工工资总额的二%向工会拨缴工会经费,开设了经费集中户存款帐户,建立经费收缴台账,认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费,并按实收比例上解州总工会经费。
二零xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款七万元,目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施,工程款仍留存银行,未做它用。中央财政帮扶款共到位七万元,用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”六.一八万元,余零.八二万元。
三、建立健全工会财务管理制度
根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求,结合工会财务实际情况,制定和完善工会财务管理制度,包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度,固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设,强化财务管理,严肃财务纪律,严格报销程序,完善报销手续,规范内部控制,把工会财务工作的相关政策落到实处。
为了加强贺派乡小学工会财务工作规范化建设工作,不断提高贺派乡小学教育工会财务工作水平,根据《耿马总工会关于基层工会财务工作规范化建设的实施意见》耿工字【二零xx】五二号文件的要求,我们于二零xx年一二月二一至二四日进行自检自检工作,自检自检内容三大项,一七小项,自检结果得分为九五分(合格),自检自检情况汇报如下:
一、工会财务会计基础工作方面四零分
一、在工会财务管理工作的过程中,我们做到工会独立开设账户。依法建立银行账户,并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理。此项满分一零分,自评分一零分。
二、在财务管理工作工作的过程中,我们实行“一支笔”审批制度。各项经费开支有预算、审批,并有书面记录。
此项满分五分,自评分五分。
三、在财务管理工作的.过程中,我们配备专(兼)职会计、出纳人员,并做到分工明确,各负其责。
此项满分一零分,自评分八分。
四、我们按有关规定,设置总账、明细账、现金和银行日记账簿。工作程序符合有关规定。
此项满分三分,自评分三分。
五、在会计工作运行过程中,会计符合规范,做到账证、账账、帐表、账实相符。
此项满分五分,自评分五分。
六、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条列》规定。
此项满分五分,自评分五分。
七、在工会财务工作管理过程中,我们按规定建立会计档案且妥善保管。会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续。
此项满分二分,自评分二分。
二、收好工会经费方面三零分
一、做到工会配合有关部门督促本单位按全部职工工资总额的二%及时足额计提拨交工会经费。
此项满分一五分,自评分一五分。
二、做到积极争取行政支持补助经费。
此项满分五分,自评分四分。
三、在工会工作的过程中,做到按规定收好用好工会费。
此项满分七分,自评分七分。
四、我们工会各项收入合理合法。工会的收入和代管项目按《工会法》和工会会计制度规定办理,对不符合规定的资金和经费不收取,也不进入工会账户代为管理。
此项满分三分,自评分三分。
三、管好用好工会经费方面三零分
一、做到严格执行预算制度。工会按上级工会规定及时编报年度预算和结算,按时上报资产负债表。
此项满分七分,自评分七分。
二、在工会经费的支出过程中,我们按年度预算安排项目,做到量入而出,收支平衡,工会滚存结余不出现赤字。
此项满分五分,自评分四分。
三、做到工会经费使用合理。在经费使用中,经费重点用于维护职工权益,用的合理,职工满足。
此项满分五分,自评分四.五分。
四、我们严格按照财经纪律和财务制度。各项支出按国家和上级工会的有关规定办理。
此项满分五分,自评分五分。
五、在财务管理工作的过程中,我们实行民主管理,定期公布财务收支,接受广大教职工的监督。
此项满分五分,自评分五分。
六、我们做到工会资产安全完整。工会资产做到定期盘点。
此项满分三分,自评分二.五分。
本次自检自检共三大项,一七小项。满分一零零分,自评九五分(合格)。
集团公司工会:
根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求,xx公司高度重视,结合公司实际,积极全面开展工会财务大检查工作,现将工会财务大检查自检自纠情况汇报如下。
一、高度重视、成立领导小组
接到集团通知后,xx公司及时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合,按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求,立即开展自检自纠工作。
二、自检自纠基本情况
通过自检自纠发现,xx公司工会单独设立银行账户x个,有x名兼职工会会计人员。
在工会经费收入方面,工会经费各项收入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面,工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况;
不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的`各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造发票、发票情况。在工会经费预算方面,xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均通过本级工会领导集体研究决定。
会计人员职业资格方面,xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分明。会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》;不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自检自纠工作成果
xx公司将继续做好自检自纠工作,积极迎接集团公司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作,针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工作卓有成效。
xx公司工会办公室
二零xx年x月x日
教育局计财股:
为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[XX]二一号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自检。现汇报于下:
一、为了切实加强自检工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了风冈学校财务管理自检工作领导小组。校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,教师代表潭文忠为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务汇报,并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的'财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要通过经办人、证实 人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质汇报册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生。
八、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
九、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。
十、建议
一、目前我校财务人员均为兼职,工作繁重,希望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使相关人员有一定时间来做好财务工作。
二、进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。
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